Cierre contable
Hola;
Me surge una duda a la hora de hacer el cierre contable y repasar los saldos de clientes y proveedores, ya que en algunos casos me encuentro con facturas que faltan, duplicadas, importes erróneos... Etc
Mi pregunta es como puedo arreglar estos errores para que me cuadre el saldo con la apertura del año siguiente. ¿Qué asientos debería realizar? ¿Cómo puedo hacerlo de forma que no me influya para el importe de IVA declarado en el mod 390?
Gracias de antemano por su respuesta.
Un saludo
Me surge una duda a la hora de hacer el cierre contable y repasar los saldos de clientes y proveedores, ya que en algunos casos me encuentro con facturas que faltan, duplicadas, importes erróneos... Etc
Mi pregunta es como puedo arreglar estos errores para que me cuadre el saldo con la apertura del año siguiente. ¿Qué asientos debería realizar? ¿Cómo puedo hacerlo de forma que no me influya para el importe de IVA declarado en el mod 390?
Gracias de antemano por su respuesta.
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