Rappel

Buenos días a todos;
Tengo que contabilizar facturas que hemos emitido a nuestros proveedores para facturar Rappel y descuento publicidad.
(Aunque lo normal seria que ellos nos hicieran un abono)...
Si ellos nos hicieran el abono lo contabilizaría:
(400) proveedor (609) rappel
                         (472) iva sop
Pero como hacemos nosotros las facturas, ¿el asiento como seria?
(430) cliente (609) rappel
                          (477)iva rep
es correcto??
Gracias

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1
Pues mal, mal no está, ademas si lo haces de esta forma el resultado del ejercicio (que al final es lo importante) va a ser correcto.
Pero yo creo que no es correcto que con la cuenta (609) aparezca la (477) porque la (609) representa un gasto y la (477) se relaciona con las ventas o devoluciones de estas.
Mi sugerencia es que lo metas en la cuenta (759) ingresos por servicios diversos. O otra cuenta del grupo 7. porque lo lógico es relacionar clientes con grupo 7.
Espero haberte aclarado algo.
De todas formas no te preocupes, porque en caso de inspección no tiene una relevancia importante.
De todas formas lo más fácil, correcto y lógico serian que os harían ellos las facturas o que os lo descontasen en próximas compras, que suele ser lo normal.
Por favor cierra la pregunta, agradecería tu valoración

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