Contabilización de travel cash descuento en hotel
Disponemos de varias facturas recibidas de desplazamientos comerciales en hotel, el cual nos hace un descuento de "travel cash", que se aplica en menos pago, pero que en la base imponible de la factura no se incluye. Es decir, se descuenta aparte de la factura.
Hay que contabilizarlo como simplemente menos importe de gasto de desplazamiento en un asiento aparte de la factura (la diferencia entre la factura y el pago efectivo), ¿o hay que llevarlo a alguna cuenta especial?
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