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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Saldo incobrable
Si los clientes de dudoso cobro, o esos saldos en clientes mejor dicho que nunca se van a cobrar los llevo a dudoso cobro, A donde he de llevar los proveedores con saldo que nunca se han de pagar.
4 respuestas
Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Consulta sobre pago por Seguros
Solo quería plantear este caso, el seguro de un vehículo ha pagado al taller de reparaciones el importe del siniestro sin IVA y ahora nosotros tenemos que pagarle al taller el IVA, el tema es que contablemente la cuenta del taller nos queda...
1 respuesta
Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
2 respuestas
Coeficiente mal aplicado. Comentario
No se si ha recibido esta segunda pregunta, pero en la anterior se me ha olvidado comentarla: La cantidad que pago, es siempre la misma desde el año 2008, aunque los presupuestos y los gastos varían cada año. Es evidente, que mi importe a pagar en...
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Dar de baja inmovilizado que no ha sido amortizado
Quisiera dar de baja una partida de inmovilizado que es de bajo importe, el cual no fue amortizado por lo que no existe el acumulado de la cuenta 282. Se podría admitir de contabilizar este asiento : 671 a 217 . Es la única manera que se me ocurre....
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Venta Elemento Amortizable
Hemos vendido un TPV a una empresa (cuenta 217) pero tengo dudas respecto a la contabilización dado que dicho elemento ya tiene su amortización cancelada, ¿Cómo debería realizar el asiento para cancelar la cuenta 217?..
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¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
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Se pueden borrar completamente asientos realizados en el Contaplus 2008?
Ahora mismo estamos haciendo el cierre de ejercicio del año 2012 (Contaplus 2008), y hay muchos asientos que por equivocación o no saber donde ponerlos están en la cuenta 555.0; pero mi cuestión es si esos asientos se pueden eliminar completamente y...
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