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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
4 respuestas
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
2 respuestas
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
1 respuesta
Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
1 respuesta
Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
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