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Factura contabilizada con proveedor erróneo
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Enlace facturaplus y contaplus elite ver. 1/6/01
Siempre he trabajado con facturaplus y en una misma empresa tengo todos los años desde el 97 al actual. Los delimito como 97001... 23001 correspondiente al año 2003, ahora he puesto el contaplus y le doy a enlazar y me empieza a dar estos errores...
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Facturas atrasadas 2010 - Cambio de IVA
Este año con el cambio de IVA se me han quedado algunas fras colgadas para su presentación en los impuestos. En cambio yo si las he contabilizado en mi programa de contabilidad con su fecha correspondiente. Al hacer esto, el impuesto del IVA no me...
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Contabilizar efecto que hemos devuelto
No se como contabilizar un efecto que fue girado a nuestro cargo y no hemos podido atender. Como contabilizo el efecto que he devuelto y los gastos que el proveedor me cobra por la devolución.
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Pagos a proveedores
Tengo una duda sobre el pago a proveedores: ¿Tengo un proveedor que le pago con un pagaré por importe de 1000 cuando llega el vencimiento no hay saldo en el banco y al devolver el pagaré tiene unos gastos de 50 como contabilizo ese gasto y esa...
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A qué cuenta llevo un descuadre de IVA soportado?
Tengo una duda que necesito resolver lo antes posible porque debo cerrar ya la contabilidad de una empresa. Después de proceder a realiza todas las declaraciones trimestrales de IVA del ejercicio, me doy cuenta que el IVA del 4 trimestre de 2018 me...
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Contabilización inmueble empresa en liquidación.
Tengo una empresa en liquidación. La misma tiene la cancelación del asiento en el Reg Mercantil el 24 de Julio de 2014. Los administradores decidieron adoptar la norma de valoración 23 "Hechos posteriores al cierre", en base a la Resolución del ICAC...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago?
Se debe llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un periodo posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso”. Gorelo
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Quiero saber como cuadrar un asiento de contabilidad que no me encaja por 3 euros
Tengo hecho un asiento de contabilidad pero me descuadra en 3 euros debido a que en el haber tengo bancos por 3 euros menos debido a que hemos dado orden para que pagaran 3 euros menos pero las cuentas de los clientes que hay en el debe dan 3 euros...
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