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ASiento erróneo y contrapartida
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Mobiliario de oficina
OK con la factura de 300, ¿Lo tengo claro y lo amortizaría como mobiliariario no? ¿Pero la factura de 663 que es superior a 600?, ¿Cómo la gestiono?
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Como contabilizar unas factura pagada en dic 2017 que pertenece al 2018?
A ver si me podríais ayudar como contabilizar una factura pagada en diciembre de 2017, nos la han cargad a la cuenta de la empresa pero pertenece al año 2018, mantenimiento de alarmas. ¿Qué asiento hacer en diciembre y en enero ya que pertenece al...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Ingreso de una empresa a otra
Me gustaría saber como realizar un asiento contable de transferencia bancaria de una empresa a otra distinta, dependiente de la primera, aunque las dos las tengo creadas en contabilidad por separado. Tengo el programa de contaplus y he creado la...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Otras instalaciones
Tengo un duda ya que he recibido una factura de PARSI, S.A. Correspondiente a la instalación de los pulsadores de alarma contra incendios. ¿Debería contabilizar esta factura a la cuenta 225 (otras instalaciones) y como contrapartida de esta cuenta...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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