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"compensación activo-pasivo"
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Beneficios
Mi pregunta es que no se como tengo que contabilizar el reparto de beneficios de una sociedad limitada. En el reparto se especifica la base y la retención de dichos beneficios.
1 respuesta
Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
1 respuesta
Factura de abono
Oyy en el trabajo me ha llegado una factura de abono de mi provveedor correspomdiente a una devolución la forma de pago:abonado en cuenta, ¿Compensación en próxima factura... Mi pregunta es como se aria el asiento contable de la factura de abono y...
1 respuesta
Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
1 respuesta
¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
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¿Rebajar saldo de la caja?
Soy nuevo en una empresa, y haciendo un balance de situación veo que la situación de tesorería de la empresa es de 300.000€ aproximadamente cuando en realidad puede haber unos 50.000€, es decir, hay un saldo ficticio. La pregunta es como puedo llegar...
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¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
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Contabilizar anticipo de cliente
Tengo varios clientes que nos hacen anticipos de trabajos que no hemos realizado( con pagares que hemos negociado en el banco)yo el pagare lo contabilizo : 438(anticipos clientes)haber -572 ingreso pagare debe no se si esta bien así o esta mal esa es...
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Renovación pagare
Negocie un pagare y al vencimiento mi cliente no pudo pagarlo pero antes del vencimiento yo le hice un cheque por el importe y el me dio un pagare a mi con el importe del pagare anterior y otro con los gastos ocasionados por la renovación del pagare....
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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