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¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Envases
Cómo contabiliar la cantidad en factura por envases en depósito, tanto cuando figuran en factura como entrega o como devolución.
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El ph no para de subir
Hace unas tres semanas bajé el ph de la piscina con un reductor de ph porque el ph era superior a 8,2. Ahora he vuelto a analizarla y de nuevo lo es, aunque al reducirlo quedo en 7,2. Ahora está en 8,2 o superior. ¿Es normal por ser el agua de pozo y...
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Factura de notaria con suplidos
Por primera vez me he topado con una factura de notaria que contiene gastos de suplidos. Anteriormente me ha llegado una factura del registro mercantil, supongo que estos suplidos de la factura de notaria corresponde a la factura del registro...
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Remuneraciones ptes de cobro
Es el primer año que llevo una contabilidad y tengo una duda: ¿Los salarios pendientes de cobro (465) de los socios/trabajadores de una SLL puedo cargarlos y abonar la (551) CC con socios y administradores? Es decir: Xxxx (465) a (551) xxxx No van a...
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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