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Quisiera saber cuando y como se usa la 638 y la 630 en la contabilidad
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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Contabilización de un abono
Agradecería que alguien me ayudara en una duda que tengo, es importante que lo solucione cuanto antes. Yo contabilice una factura en el mes de febrero que no fue pagada, pero entró en la declaración del IVA de ese mes, por lo tanto no puedo romperla....
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¿Cómo contabilizar la compra de teléfonos móviles?
La asesoría en la que trabajo ha realizado la compra de dos teléfonos móviles y demás accesorios que le acompañan. La suma total de la factura es aproximadamente de 600 euros, IVA incluido. Mi duda es: ¿Debería contabilizarlo como un gasto mas de...
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Préstamo de sociedad a sociedad
¿Cómo ve se me presentan muchas dudas con el tema de los cierres... Tengo una sociedad que recibió de la sociedad de su padre préstamo por importe de 6000?, en el extracto del banco figura como préstamo a corto plazo pero se que no se lo devolverán a...
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¿Cómo se contabiliza un factura de seguros?
Me podría ayudar con una factura de seguros. ¿Cómo tendría que contabilizar una factura de Axa seguros? Los importes son: Prima: ¿569,13? Consorcio: 11,37 Arbitrio: 13,68 I.P.S.6%: 34,16 y R.C.L.E.A.: 0,84 ¿Total 629,18?. ¿A qué cuenta debo llevar...
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Cancelación cuenta 473 HP.retención pagos a cta.
Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres, pero a final de año como se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida.
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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Contabilizar provisión de pago por sentencia
La empresa en la que trabajo le debe a un proveedor una cierta cantidad de dinero, por unas facturas pendientes que la empresa le debe pagar. Tuvimos problemas con dicho proveedor y acabamos en juicio. ¿Mi jefe me ha dicho que contabilice una...
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