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Clientes con saldo para liquidar
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Deudas entre empresas vinculadas.
Tengo dos empresas que están vinculadas y tiene una deuda una con otra de 600.000,00.-? (Redondeando) y el administrador quiere que desaparezca, para que no les vinculen. Una de ellas (la que no cobra) es S.A. Y está auditada y la que no paga es una...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
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Compensación de pérdidas con aportación de socio
Soy nuevo en este foro y me gustaría dar las Gracias de ante mano. Os pongo en antecedentes, hago la contabilidad de una empresa Familiar SL donde hay 4 socios (25% el padre, 25% la madre, 25% hijo 1, 25% hijo 2) la empresa va teniendo pérdidas des...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Asociación
Le pregunto a ver si usted me puede ayudar. Tengo que contabilizar una asociación sin ánimo de lucro, la cual le conceden subvenciones que ellos tramitan para sus asociados, con el dinero recibido compran maquinaria para sus asociados, ¿Cómo se...
2 respuestas
Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
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