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Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
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Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
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¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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Comisiones en mi cuenta-nómina
Llevo unos meses arrastrando un problema con mi banco porque me ha cobrado una comisión que creo que es injusta. Te explico: Tengo la nómina y la hipoteca domiciliada en bbk-cajasur. Mi cuenta está exenta de comisiones de administración y...
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Como realizar asientos relativos a subvenciones
Te quisiera preguntar como realizar los asientos relativos a la subvención para año 2008, 2009 y 2010 en el siguiente caso: El 1 de Febrero de 2008 la empresa recibe una subvención de capital de 150.000 euros con la que se financia la adquisición de...
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Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
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¿Cómo contabilizar un reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores que no había sido contabilizada?
Somos una fundación que recibía de forma anual una aportación de otra fundación con la que teníamos firmado un convenio de colaboración. La otra fundación dejó de aportar dicha cantidad y se dejó de contabilizar ese ingreso pero ahora se ha producido...
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Seguros sociales en negativo por una baja medica.
Tengo el mismo caso con seguros sociales en negativo por una baja medica. Los datos que yo tengo para contabilizar son: 640 (1835,59€) 642 (-203,79€) a 476 (-70,26€) 475102 (34,40€) 465 (1667,66€) Como sabemos las cuentas 642 y 476 no pueden ser...
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