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Compensación de deudas, cliente, acreedor
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¿Los proveedores de inmovilizado necesitan dos cuentas?
Me gustaría saber si cuando tenemos un proveedor, que al mismo tiempo es proveedor de inmovilizado, es necesario abrirle dos cuentas, una como proveedor y otra como proveedor de inmovilizado, ya que en el plan contable son cuentas diferentes. O en...
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Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
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¿Cuál es la diferencia de proveedores y acreedores?
Digamos que una cuenta diga así deudas a cargo de la empresa: se adeuda a distribuidora la duquesa 4,000.00 y a almacen la princesa 3,000.00 por compra de mercadería y la otra dise. Otras deudas a cargo de la empresa : se adeuda a Anker, S.A.2....
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Contabilizar un parking
¿Tengo 2 Parkings 1 en alquiler en Benidorm y Otro en Valencia me podríais decir a que cuenta llevarla y como haría el asiento?
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Pago de gastos con VISA
¿El pago de gastos con visa se hace a través de una cuenta intermedia 410 y luego cancelandola con 572 o lo llevas directamente a la 572? Los gastos de la cuota de la visa se lleva a esa cuenta intermedia y luego a 572 o directamente de lleva a 572
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Ingresos extraordinarios
Mi empresa ha realizado la venta de un vehículo (no forma parta de la actividad normal de la empresa) ¿Sería el asiento correcto? Cuenta deudor (430) a 778 (ingr extraor) Y posteriormente al cobrar Banco (572) a deudor (430).
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz
Trabajo en una empresa en España cuya matriz está en otro país de la Unión Europea. Como la empresa de España acaba de abrir, hay ciertas facturas contabilizadas en España, que han sido pagadas a través de la matriz. Me piden que contabilice el pago...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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