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¿Cómo hacer regularización de existencias en contaplus, sin existencias iniciales?
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¿Para qué sirve o se utiliza la contrapartida en un asiento del contaplus cuando se contabiilza una factura con IVA, si el acreedor lo pongo después (en el Haber)?
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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