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¿Pasos a seguir en contabilidad?
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Venta de vehículo de empresa a particular
Como se realizaría el asiento al vender la empresa un vehículo a un particular sin estar totalmente amortizado dicho vehículo.
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Duda contabilización factura de sist inform
Tengo que contabilizar una factura de un proveedor de sistemas informáticos. El importe total de la factura asciende 471,22 eur. Pero hay varios conceptos: 1.- Disco duro externo 2.- Antivirus 3.- Hora de servicio técnico 4.- Impresora 5.- Teclado...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Contabilidad de comprobación de IVA por la AEAT y tratamiento en el Impuesto de Sociedades
La Sociedad en cuestión ha tenido durante el 2016 un expediente de comprobación del IVA del ejercicio 2012 por parte de la AEAT, realizando ésta como resultado una liquidación paralela por ventas de contado no incluidas en el ejercicio 2012...
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Contabilizar Subv para realizar cursos de formación
A un sindicato se le concede en 2009 una subvención del fondo social europeo para cubrir la impartición de un curso de formación que realiza el sindicato. ¿En 2009 tienen 1000? De gastos varios por publicidad del futuro curso etc.. El curso se...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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Dar de baja inmovilizado que no ha sido amortizado
Quisiera dar de baja una partida de inmovilizado que es de bajo importe, el cual no fue amortizado por lo que no existe el acumulado de la cuenta 282. Se podría admitir de contabilizar este asiento : 671 a 217 . Es la única manera que se me ocurre....
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Ayuda con saldos acumulados
Estoy intentando hacer un acumulado de importes para obtención de saldos en el seguimiento de la tesorería. Me imagino que la respuesta es vía la función dsuma, pero no se aplicarla. La tabla de datos de partida recoge los importes que se van...
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