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Mal contabilización de anticipo a proveedor
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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Contabilizar descuento comercial
Tengo una factura de Repsol que os detallo a continuación: Base: 43.01 iva: 7.74 Total factura: 50.75 Dto promocional: 0,75 Total a pagar: 50.00 ¿Cómo se haría el asiento? ¿A qué cuenta llevo el dto?
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Adquisiciones intracomunitarias
En la empresa tenemos compras intracomunitarias de material publicitario y de publicidad en google y yahoo, por lo que las facturas están exentas de IVA. Contablemente he hecho: 627 a 400 y 472 a 475 para pagar el IVA. He leído sobre como declararlo...
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Duda registro contable cheque
Tengo la siguiente duda respecto al registro contable en relación con los Cheques, es decir, tanto como si pago o recibo este tipo de documento como justificante de una operación, es correcto esperar que pase por el banco el ch/ entregado al...
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Pagos anticipados
¿Qué pasa con el IVA cuando se realizan pagos por anticipado a un proveedor?
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Contabilizar préstamo
Mi pregunta va referida a la concesión de un préstamo. Nos concedieron un préstamo de 50000 euros. Hay unos gastos de corretje de 234 euros. El préstamo es a 5 años, con interés variable Los asientos que hago son los siguientes: 1. Concesión del...
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Enlace facturaplus y contaplus elite ver. 1/6/01
Siempre he trabajado con facturaplus y en una misma empresa tengo todos los años desde el 97 al actual. Los delimito como 97001... 23001 correspondiente al año 2003, ahora he puesto el contaplus y le doy a enlazar y me empieza a dar estos errores...
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Cómo sería el asiento contable de un talón al portador
Hace algun tiempo que no toco contabilidad y quería saber cómo se se realiza el asiento contable de un cheque al portador. Sería: DEBE HABER 200.00 ¿?¿? (572) Bancos 200.00 €
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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