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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
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Saldo de las cuenta 475
¡ En la pregunta anterior me dijiste poner este saldo a gastos para cancelarlo No es lo correcto. ¿Y si se cancelara como ingreso extraordinario 778? ¿También he leído algo que se puede cancelar contra la 113? ¿O al final es mejor dejar estos saldos...
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
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Como llevar la contabilidad de 2 empresas con 2 cuentas de banco?
Soy nuevo en una empresa y estoy de practicas, la cosa es que he empezado a llevar la contabilidad con contasol, el problema es que son 2 empresas y hay dos cuentas, la primera para la empresa principal y la segunda para la empresa secundaria, con lo...
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Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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