IVA Importación

Tengo un problema a la hora de contabilizar una factura de importación.
Para no extenderme demasiado, reflajo los datos:
BI: 2.149,04 eur
IVA: 343,85 eur
Fletes (BE): 972 eur
Arancel Aduana: 48,08 eur
IVA Aduana: 84,62 eur
(El arancel y el IVA son suplidos)
BE: 36,20
Total Fra: 3.633,79 eur
Yo he contabilizado esta factura de esta forma:
2.149,04(623) BI de la Fra
343,85(472.0.16)IVA de la BI
48,08(631)Impto. Aduana
84,62(472.1.16)¿Qué hago con la BI?
1.008,2(623)base ex. De la Fra.
a (400) 3.633,79
La base correspondiente al IVA importación tengo que declararla en el 390, pero ¿a qué proveedor debo llevarla?
¿Es ésta la forma correcta de contabilizarla?

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La contabilización que propones es correcta. El Iva de la importación tienes que declarar que corresponde al proveedor de la importación, es decir al que le pagas la factura.

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