Devolucion de pagos a cuenta del IS

Buenos dias, tengo una duda en la contabilizacion del IS del 2010. A 31/12/2010 hice el asiento del I.S. La empresa tuvo beneficios con lo que destine la parte correspondiente a la 630 para dejar claro los bº reales de la empresa. La duda me surge ahora, pues la empresa estuvo durante el 2010 haciendo pagos a cuenta por los resultados del 2009 y lo que corresponde pagar por el 2010 es inferior a lo que hemos pagado ya, con lo que nos deberia devolver la HP, pero este asiento no lo he hecho en 2010 ¿hay algun problema por ello? ¿puedo contabilizarlo en este ejercicio? ¿como lo hago? Tengo importes en la 4752 y en la 474....
Gracias y un saludo

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