Como contabilizar las liquidaciones de tpv

Buenos días, para las los pagos de factura con tpv, me surge la duda de su contabilización a la hora de recibir mensualmente la liquidación de tpv.

Seria correcto crear una subcuenta con la cual pagar en programa y a la hora de que llegue la liquidación cuadrarla (así se lleva un control mas exhaustivo) y cerrarla con la 572.

Seria correcto? ¿cual seria la cuenta que debo emplear?

Un saludo y gracias

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