Emisión factura rappel proveedor intracomunitario como contabiliza y como se declara
Buenas tardes;
Mi duda es la siguiente.
Todas las facturas que recibo de proveedores intracomunitarios la contabilizo
600.8 a 400
472 a 477
y declaro 349 con clave A.
A final de año yo tengo que facturar rappel y publicidad.
Importe publicidad lo declaro 349 con clave ES y en modelo IVA 300 pongo importe en casilla 44.
Contabilizo publicidad
(430) a (759)
(477) iva exento entrega intracomunitaria 0€
DUDA :Y las facturas que emito en concepto rappel tengo entendido que se declara como menor importe ventas, como si fuera adquisición clave A, por lo tanto tengo que hacer rectificativa por cada trimestre de ese proveedor (el Rappel es anual en una factura que emitimos nosotros)??
Asiento como seria:
Igual que el de publicidad, (lo he puesto arriba)? O como adquisición en negativo?
(430) a (600.8)
(472) negativo a (477) negativo
Saludos;