Regularizar saldos cuentas proveedores y clientes
Habitualmente se pueden producir pequeñas diferencias en las cuentas de clientes y proveedores procedentes, por ejemplo, de errores de redondeo o de que no coincide el importe de la factura con el importe girado, etc. (pero siempre hablando de pequeñas cantidades).
Mi pregunta es donde contabilizar estas pequeñas diferencias:
¿En la 65 - otros gastos de gestión o en la 75 - otros ingresos de gestión?
o
¿En la 678 - gastos excepcionales o 778 -Ingresos excepcionales?
Mi pregunta es donde contabilizar estas pequeñas diferencias:
¿En la 65 - otros gastos de gestión o en la 75 - otros ingresos de gestión?
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¿En la 678 - gastos excepcionales o 778 -Ingresos excepcionales?
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Respuesta de marques50
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