Como contabilizar el Iva en un arrendamiento de un local en una empresa exenta?
Estoy llevando la contabilidad de un partido político que está exento de Iva, al hacer la declaración trimestral de la retenciones de IRPF, me desvirtúa el impuesto, lo hago de la siguiente forma:
621---605 (500+IVA)
4751----95 (19% s/500)
410----510 (importe pagado al arrendador)
Pero a la hora de hacer el impuesto como base de las retenciones me coge 1815 (605*3), y no se si lo estoy haciendo bien, entiendo que al estar exento tengo que incluirlo en la BI del gasto, si no fuese así, ¿qué cuentas utilizo para desglosarlos?