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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
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Facturas importe cero
Por promociones comerciales o actividades aseguradas, a veces recibimos facturas con iva que cumplen todos lo requisitos, pero el importe a pagar es cero. ¿Se contabilizan estas facturas? ¿Cómo doy de baja al acreedor? ¿Se trata de un ingreso...
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Descuadre saldo de caja contable
Llevo la contabilidad de una empresa, en la que una parte de las compras se realizan a particulares, por lo que no existen facturas de compra que podamos deducir. Hasta la fecha esas entradas no se contabilizaban por no ser deducibles fiscalmente,...
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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Contabilizar un contrato de mantenimiento
Me gustaría saber cual es el asiento que tengo que hacer para contabilizar el contrato de mantenimiento de la alarma de la empresa. Somos un centro de formación.
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