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470 para compensar el año siguiente
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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MOD. 303 Sin actividad y IVA pte.compensar
Soy autónomo en estimación Directa simplificada. Tengo IVA pendiente de compensar del ejercicio anterior y no he facturado nada en este trimestre. En el Mod. ¿303 puedo poner la cantidad pendiente a compensar que me quedó en Diciembre y poner "Sin...
3 respuestas
Compensar el IVA
Tengo una duda sobre la compensación en el IVA. He hecho lo que me dijiste (soy la que tenía problemas con el 3º trimestre y el 4º). Pero cuando he llevado la sustitutiva he ido a IVA directamente y me dicen (lo cual me ha dejado un poco flipada),...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Devolución del I.V.A.
Hemos solicitado la devolución del Iva anual la cual nos la han concedido y nos ha sido ingresada y quisiera saber cómo se contabiliza ese ingreso.
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Asientos de modelos de hacienda
No se exactamente como hacer el asiento de los modelos 303, si a mi como declarante me sale a compensar o a que hacienda me devuelva, igualmente tampoco se como se haría el asiento del mod. 349, 390, 180 y 190, ya que ninguno es a ingresar.
1 respuesta
Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Como contabilizar una factura fuera de plazo Mod. 390
Ya he declarado (como es lógico) la liquidación de IVA del 2010, pero he recibido una factura de ese mismo año. Mi idea (y por el gasto en sí) es contabilizar la factura en el 2010 pero ¿Cómo sería el asiento si el IVA lo voy a presentar en el 2011?.
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A qué cuenta llevo un descuadre de IVA soportado?
Tengo una duda que necesito resolver lo antes posible porque debo cerrar ya la contabilidad de una empresa. Después de proceder a realiza todas las declaraciones trimestrales de IVA del ejercicio, me doy cuenta que el IVA del 4 trimestre de 2018 me...
2 respuestas
Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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