Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Preguntas y respuestas relacionadas
Aplazamiento fraccionado iva
Si, corresponde a una liquidación de iva que hemos fraccionado el pago. ¿Cómo debo hacer el asiento? RESPECTO A MIS ESTUDIOS, LO QUE TENGO ES UN GRADO MEDIO, no llevo la contabilidad de ninguna empresa, simplemente mi padre tiene una y estoy...
1 respuesta
¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
1 respuesta
Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
1 respuesta
Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
1 respuesta
Cómo contabilizar el Impuesto sobre Bolsas de Plástico
El pasado 01/05/2011 entró en vigor en Andalucía el IBP de un solo uso. La base imponible la constituye el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministradas por el sujeto pasivo. El tipo impositivo para 2011 se ha fijado en 0,05€ por...
1 respuesta
Facturas pagadas o cobradas en otro ejercicio
Necesitaría saber cual es el proceso a llevar desde que m aparece una factura de compra o venta a finales de año si esta se paga o cobra a principios del años siguiente. Es una tienda de sofás y claro, la mercancía no se entrega en el momento de la...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
Rappel a distribuir en varios ejercicios.
En mi empresa hemos emitido un rappel anticipado según un volumen de ventas concertado, que se llevaran a cabo en un plazo de 5 años. .-¿Cuál sería el asiento para imputar a cada ejercicio el "gasto" o "menor ingreso", no sé como llamarlo,...
1 respuesta
¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
1 respuesta
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad