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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Descuadre de 30 euros en el IVA
Al encargar la declaración de la renta, mi gestor me avisa de un descuadre de 30 eur a mi favor entre los mod 303 y el mod 390 respecto a los pagos de un cliente que en total ascienden a 390 euros en el ejercicio 2023. En efecto, se me traspapeló una...
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Iva del tercer trimestre ya declarado
Ayer metí una factura en la declaración del iva del 3 trimestre, resulta que por circunstancias ocurridas esa factura hay que anularla y mandarán una nueva, y ya tengo el iva metido que era de 11,06, en la siguiente factura corregida será de 12,94...
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Descuadres de caja
Los descuadres positivos de Caja pueden ser contabilizados en la 555 Partidas Pendientes de Aplicación, pero las diferencias negativas en qué cuenta se pueden reflejar.
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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