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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
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CONTABILIZAR IMP.Beneficios
En 2007 pagamos una cuota íntegra en I.S. De 3.845,66 um. Y olvidamos hacer los pagos fraccinados en octubre 2007 y diciembre 2007 a razón de 692,22 um. Cada uno. En febrero 2007 Hacienda nos envía una propuesta de liquidación provisional por los...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Error cierre contable asiento impuesto sobre beneficios
Hola, al hacer el asiento contable del impuesto de sociedades correspondiente al 2013, por error he aplicado un porcentaje del 30% en vez del 25%. Al hacer el impuesto de sociedades lo he detectado. La contabilidad esta cerrada y los libros...
2 respuestas
Contabilización de comisiones
¿Me podéis echar una mano? ¿Recibo el 25 de Enero una transferencia al Banco de una empresa 5.800? (Iva incluido) como comisión por la venta indirecta de electrodomésticos.
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
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Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
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Utilizar linea de descuento con pagare de proveedor
¿Un proveedor emite una factura de abono por 25000?, la cual contabilizamos en nuestra empresa como devolución de compras 25000(400) a (608)21551,72 A (472)3448,27 Y nos manda un pagaré por dicho importe. Este pagaré lo llevamos al banco para...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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