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Cierre de ejercicios. 4745
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Inmovilizado no incluido en la apertura del nuevo año
El tema es el siguiente, en 2010 se compro un elemento de transporte, la empresa que lo adquiere esta en módulos, esta empresa cambio de gestoría el 01-01-2012 y esta puso a 01-01-2012 el inmovilizado que quiso. Mi sorpresa es que ahora hemos vendido...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Saldar cuentas 475 y 4752
En la contabilización del ejercicio 2009 solo contabilice los asientos del pago tanto del impuesto sociedades 4752 y el iva 475. Tengo saldo deudor en las dos cuentas y no se que hacer para quitar dichos saldos. ¿Puedo en el ejercicio 2011 hacer...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
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Cierre contabilidad 2013 y perdidas a compensar.
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y el anterior contable dejo sin cerrar el ejercicio 2013. Así que me encuentro con unas perdidas en la cuenta 121 del año 2012 por valor de -51.455,05 y en el año 2013 tienen un resultado contable antes de...
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CONTABILIZAR IMP.Beneficios
En 2007 pagamos una cuota íntegra en I.S. De 3.845,66 um. Y olvidamos hacer los pagos fraccinados en octubre 2007 y diciembre 2007 a razón de 692,22 um. Cada uno. En febrero 2007 Hacienda nos envía una propuesta de liquidación provisional por los...
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Impuesto de sociedades y Modelo 200
Tengo una empresa la cual el año pasado, 2010 tuvo beneficios de 2.000 €, pero este año 2011 tiene unas pérdidas de 4.000 €, antes de impuestos, sin aplicarle aun el 25%. ¿Puede compensarse? Sé que si fuera al revés, es decir, si el año pasado...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Contabilidad cursos bonificados por la SS
Me gustaría saber como contabilizar un curso realizado en diciembre de 2010 y que se bonifica en la seguridad social en enero. ¿Cómo tendrían que ser los asientos y a que subcuentas deberían ir para que se minorara el importe a pagar en la SS? ¿Y el...
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