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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Operaciones con portugal
Tengo una empresa de transporte y algunos de mis clientes son empresas portugesas. ¿Cómo contabilizo la factura emitida a esos clientes si el iva = cero, esas facturas las tengo que incluir en el libro registro de facturas emitidas? Tambien recibo...
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¿Consecuencias descuadre en trimestres en modelo 347?
Que opina de esta situación: esto es un hostal con restaurante como sociedad limitada, al realizar el modelo 303 3T 2013 me di cuenta de que una factura emitida a un restaurante en abril, debería estar declarada en el 2T 2013, no estaba declarada en...
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Contabilización leasing
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Asiento libros en depósito
Tengo dudas sobre cómo contabilizar un depósito de libros. Se trata de una papelería que ha recibido unos libros en depósito, dichos libros vienen detallados en un albarán de depósito que vence en octubre de este año. Por tener dichos libros en la...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Clasificar cuentas, cierre
Estoy a punto de cerrar 2010 y tengo las siguientes dudas: 1 - en que cuentas contabilizo los siguientes conceptos: - factura de curso de formación bonificado seg social = (649) - Deducción seg social del curso : (476) a (740) - ¿Papel de regalo y...
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