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Factura positiva cobrada con abono de negativas
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Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
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IVA realizar un abono
Me gustaría saber si se puede realizar un abono a 31/12/12, con 18% IVA, ya que hay que modificar una factura del mes de junio, pero desde 30/06/12 al 4/10/2012, se dio de baja como autónomos.
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Contabilidad ventas contado
¿Cuándo en un comercio se producen ventas de contado o tickets, como se contabilizan? Ya que no hay factura de por medio. Cuando esta empresa que es una SL vende a otra empresa mediante fra. El procedimiento es: 430 a 700 477 Pero si son ventas de...
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Facturas impagadas régimen especial criterio de caja
Soy arrendador de un local, me acogí al régimen de caja porque el inquilino muy frecuentemente no realizaba el pago en el mes correspondiente. Actualmente acumula 9 mensualidades y temo no cobrarlas, como estoy acogido al régimen especial del...
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Iva repercutido/soportado
Estoy estudiando CFGM por internet y la verdad que solo con el libro y sin ayuda complementaria me esta costando mucho entender ciertos temas. Le agradezco el tiempo en contestarme. 1.¿Qué diferencia hay entre el IVA Repercutido y el IVA soportado?...
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Contabilizar bancos
Tengo aquí bastantes papeles de bancos y demás, y no se que es lo que tendría que "meter" en contabilidad, y qué "no" No se si lo meto tal cual, de POR banco a POR banco, o de tal caja a ésta otra... Y poner en el concepto que si es caja, o no se...
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¿Cómo puedo separar los valores en una hoja de datos?
Nuevamente le escribo para plantearle la siguiente cuestión: Tengo una hoja de datos (ejemplo más abajo), en ella el campo Importe contiene tanto los cargos como los abonos, se reconocen unos y otros por el campo Concepto, los cargos empiezan con una...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Impresión de texto en cuerpo de documento facturaplus
En el diseño de la factura, necesito que en el cuerpo del documento me aparezca impreso una serie de "literales". El ejemplo es el siguiente. Quiero que bajo cada línea de artículo aparezca el lote al que pertenece y su fecha de caducidad. Logro que...
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Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
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