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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
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¿Cómo contabilizo certificaciones impagadas?
Trabajo en una constructora y tenemos que reclamar unas certificaciones de obra que no nos han pagado judicialmente. Mi abogada me pide un extracto de la cuenta, pero como estas certificaciones no están pagadas no tienen facturas y no aparecen en la...
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Contabilización de comisiones
¿Me podéis echar una mano? ¿Recibo el 25 de Enero una transferencia al Banco de una empresa 5.800? (Iva incluido) como comisión por la venta indirecta de electrodomésticos.
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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Balance sociedad limitada/¿Cómo contabilizar un embargo de Hacienda?
Actualmente tenemos entre cuatro socios una sociedad limitada pero cerrada sin actividad, al tener un préstamo contra ella tenemos que presentar impuestos todos los años. Tengo dudas de cómo contabilizar unos embargos de hacienda que nos hicieron en...
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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz
Trabajo en una empresa en España cuya matriz está en otro país de la Unión Europea. Como la empresa de España acaba de abrir, hay ciertas facturas contabilizadas en España, que han sido pagadas a través de la matriz. Me piden que contabilice el pago...
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Saldo Inicial Bancario
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Descuento de pagarés o efectos
Que asientos se realizan para el descuento de pagarés de clientes. En el caso de que nuestro cliente no haga el pago al venciemiento en el banco, que asiento hago de dicho impago ya que los he descontado previamente
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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