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Factura pagada por nosotros pero es de otra empresa
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Contabiliz. Gastos Constitución.
Tengo que contabilizar los gastos de constitución de una sociedad creada en 2009. La duda es la siguiente: Entre los gastos de constitución, tengo una factura del notario con IVA. ¿Sería correcto realizar el siguiente asiento? Supongamos: fra notario...
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Factura de abono
Oyy en el trabajo me ha llegado una factura de abono de mi provveedor correspomdiente a una devolución la forma de pago:abonado en cuenta, ¿Compensación en próxima factura... Mi pregunta es como se aria el asiento contable de la factura de abono y...
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Amortización lineal mensual
Acabo de incorporarme a una empresa y estoy contabilizando todas las facturas del 2º trimestre porque no tenían nada entrado en la contabilidad. Tengo una factura de compra de material informático con fecha 25-05-11, impresoras... Por importe 25.025€...
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¿Como contabilizar una factura emitida a un cliente y el pago nos lo hace la empresa aseguradora?
Tenemos una empresa de reparacion en general, y se nos plantea el siguiente problema de contabilidad: hemos hecho una factura a nombre de un cliente, pero esa factura no nos la ha pagado el cliente, nos la ha pagado su seguro, ¿Cómo lo contabilizariais?
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Como contabilizar fianza
¡ Como contabilizo una fianza de alquiler que se tomó como parte de pago ¿Del mismo alquiler o sea no me lan devuelto sino que forma parte del alquiler pagado? Muchas graciass¡
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Contabilizar factura de compra a China
¿Cómo contabilizaría una factura de compra a China de un elemento electrónico valorado en 27,99€? En la factura no viene más detalle, sólo el elemento y el importe de la compra, no detalla IVA (si es que debe haberlo). ¿Qué asiento correspondería hacer?
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Asiento de una fra. Con saldo negativo
Ruego me ayudéis con el siguiente asiento, os dejo los datos de la fra. Honorarios 380,69 SUPLIDOS 31.14 TOTAL: 411,83 A CTA.1000 SALDO: -588,17
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Contabilizar pago de impuestos
Alguien me podría decir como contabilizo el pago del modelo 110 y del modelo 115. ¿Hay qué ponerlo en una cuenta de gastos?
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Anticipo por venta inmovilizado
Me surge una duda sobre la cuenta que debería utilizar para contabilizar una cantidad entregada a cuenta (señal) por una venta de un inmovilizado. La cuenta (437)no debería utilzarla, pues es para entregas a cuenta de remesas de mercaderías u otros...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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