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Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Caja chica
Mi nombre es alahia ya te explico tengo un problema ya que no se como hacer el asiento de faltante y sobrante de caja chica : 1) Creación de caja chica con saldo de $300 2) Asiento de diario de venta al contado del día. Las cintas de cajas...
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Cuenta de Socios en una S.L.
Tengo una duda sobre la cuenta 551 con socios, ¿Hay alguna forma de regularizar o cancelar esta cuenta con otras partidas? He leído que se puede hacer una ampliación de capital con este saldo pero no se si tiene un tiempo para hacerlo, el caso es que...
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Contabilizar provisión de fondos para préstamo
Recibí un recibo del banco ; el conecpto es: Pago por nuestra cuenta - Provisión de fondos para novación préstamo hipotecario. ¿Cómo contabilizo este recibo? ¿En qué cuentas y conceptos?
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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¿Cómo tengo que dar de baja el inmovilizado vendido ya amortizado con un precio de venta inferior al de compra?
Acabo de vender un inmovilizado, el cual ya esta amortizado, pero su precio de venta ha sido inferior al de compra, como debo contabilizar esta venta, ¿Cómo tengo que dar de baja el inmovilizado vendido?
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¿Cómo regularizar cuenta 473 en ingresos por arrendamiento?
Tengo ingresos por el alquiler de un local. En la factura se aplica una retención que yo llevo a la cuenta 473. Me acabo de dar cuenta que en esa cuenta tengo un saldo acumulado en el debe. No sé si lo tengo que regularizar y como hacerlo.
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¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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