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Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
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Devolución intracomunitaria a una empresa de italia
Si yo realizo una devolución de mercadería a italia, se trata de una devolución intracomunitaria, ¿Pero no se si debo contabilizarla en el devengado para realizar una liquidación del iva o estaría exenta por ser intracomunitaria?
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Pagos adelantados-El proceso contable *
Disculpen los moleste, pero tengo una consulta acerca de un ejercicio de EL PROCESO CONTABLE- el cual dice : -27 de enero: El cliente el trago Zanahoria SAC anticipa la suma de efectivo de s/.1000 para asegurar su compra del 01 de febrero de dicho...
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Giro a 60 días en una factura
Acabo de empezar de administrativo en una empresa, y me viene en una factura en la forma de pago Giro a 60 días, y no se si en 60 días tengo que ingresarle yo el dinero, o si se encargan de eso ellos.
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Trámites aduaneros para productos "en depósito"
Tengo una librería y me gustaría poder recibir libros procedentes de estados unidos "en depósito". Aquí alguna editoriales y distribuidoras funcionan de este modo: te mandan los libros sin tener que pagarlos por adelantado, los tienes en la tienda y...
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Iva en aduanas
Al realizar una compra de relojes que provienen de fuera de España, me obligan a pagar en la aduana el IVA de esa compra, por lo que aunque no pague IVA por ser una importación, al final lo tengo que pagar en la aduana. Si procedo a devolver...
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Contabilizar anticipo de cliente
Tengo varios clientes que nos hacen anticipos de trabajos que no hemos realizado( con pagares que hemos negociado en el banco)yo el pagare lo contabilizo : 438(anticipos clientes)haber -572 ingreso pagare debe no se si esta bien así o esta mal esa es...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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