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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Cómo contabilizo una subvención concedida?
En JULIO solicitamos una subvención para contratar a una chica en prácticas. El caso es que hoy nos la han abonado. MI pregunta es como tengo que contabilizar esto, tanto en el momento de la solicitud como en el momento del ingreso de la misma....
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Asiento para eliminar deuda con hacienda
DEUDA CON HACIENDA PRESCRITA: Tenemos una deuda con hacienda que ha prescrito y no sé que asiento debería hacer para eliminarla
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
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Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen...
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¿Cómo contabilizar aplazamiento del mod 111?
Trabajo en una promotora, hace poco pedimos un aplazamiento del modelo 111 y nos la concedieron. Hoy me han cargado la primera cuota de la liquidación del aplazamiento. ¿La cuestión es que no se como debo contabilizar la concesión del aplazamiento ni...
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