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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
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Contabilizar retención judicial
Me gustaría que alguien me ayudase en la siguiente cuestión: Tengo una nomina de un trabajador que le ha venido con una retención judicial de Hacienda, la cual hemos pagado por banco. La pregunta es, ¿Cómo contabilizo esa nomina? Cual es el asiento y...
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Contabilizar pagos sin factura y retiradas efectivo
Tengo que contabilizar unas disposiciones en efectivo que mi jefe, propietario de la S.L. Ha hecho para gastos personales, ajenos por completo a la empresa. Son cantidades pequeñas, 150, 200 euros. Mi pregunta es ¿Cómo lo contabilizo? ¿Lo llevo a una...
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Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
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Contabilización factura de un taller
Cuando un vehículo de empresa, tiene un golpe que paga el seguro, la empresa recibe una factura del taller mecánico y de esa factura sólo tiene que abonar el IVA, la base la paga el seguro. Pero si se deja así, en la contabilización de la empresa,...
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Contabilizar pago factura en correos en efectivo
He pagado en la oficina de correos un envío por 5€ en efectivo. He contabilizado esta factura, pero lo que no se es como contabilizar el pago. Y también me gustaría saber como contabilizar un importe que pago de mas el inquilino de unas de nuestras...
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Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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