Contabilizar ventas
Tengo que contabilizar ventas, nuestros clientes nos pagan con pagare venciminto. 90 DÍAS F.F., cuando hago el asiento contabilizo 430, 477,700, ¿para contabilizar el pagare cuando me lo den410/1 SEGÚN CLIENTE A 430/1, SI LO DESCUENTO LA 4311/1 Y SE LO LLEVO A GESTIÓN DE COBRO 4312/1, y luego de estas a la cuenta 572 en la que ingreso el dinero ESTA BIEN?
Gracias gracias gracias
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Respuesta de guisana
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