Cuando presentar factura rectificativa en intrastat, en el momento o rectificando intrastat presentado en su momento?
Si tienes una factura rectificativa, ¿cómo debes presentarla en intrastat? ¿En el mes en el que se realiza la factura rectificativa o modificando la declaración intrastat del mes en el que se presentó la factura que se rectifica?