¿Cómo contabilizar un anticipo a proveedores?

Quería saber si es posible contabilizar el anticipo a proveedores así

407

472 a 400

Luego 

400 a 570/572

Lo pasaría por la 400 antes de llevarlo a banco o a caja para que en el mayor quede constancia en dicha cuenta. ¿El plan lo permite?

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Respuesta
1

Tendrás que cancelar el anticipo contra su cuenta natural 400, y el resto hacer 400 a 572, es decir hecho de menos el asiento 400 a 407H, por la aplicación del descuento en la factura del proveedor.

¿

Podrías darme por favor ejemplo de contabilización y de cancelación?

Realizo un pago de 100 euros a cuenta de mercancía que vale 1000 euros. Prescindimos del IVA. Todos los pagos se hacen por banco.

Al pagar el anticipo

407 a 572 por 100

A la entega de la mercancía

600 a 400 por 1000

Al pogo de la cantidad pendiente

400 al D por 1000

407 al H por 100

572 al H por 900

Gracias. Entonces veo que al hacer el anticipo lo hago directamente de 407 a 572, sin pasar antes por la 400. Es que no sabia si era más correcto hacerlo así

407 a 400 y seguidamente 400 a 572

O así

407 a 572

Lo primero no tiene sentido. Revisa los motivos de cargo de la 407 y lo verás. Abono a bancos directo.

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