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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Resultados negativos de ejercicios anteriores
Mi situación es la siguiente, el año 2009 se cerro con perdidas y durante el 2010 no se hizo ningún asiento en la 129 (donde están las perdías), el caso es que en el 2010 ha habido ganancias y existe ahí un saldo. ¿Ahora el cierre que se hace por...
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Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
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Beneficios
Mi pregunta es que no se como tengo que contabilizar el reparto de beneficios de una sociedad limitada. En el reparto se especifica la base y la retención de dichos beneficios.
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
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¿Cómo reflejo en las cuentas anuales un error en los libros oficiales?
He presentado los libros oficiales, en abril, de mi empresa, y ahora al realizar las cuentas anuales, me he dado cuenta que he cometido un error, al contabilizar dos veces el importe del capital. Realmente es 3.100 euros y tenia en los libros 6.200...
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