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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Recargo apremio
Hemos pagado en el 2011 una complementaria del 110 del año 2008 de 239,07€ y también el 190 del mismo año con importe principal 330,58€ con recargo de apremio reducido de 33,06€ (total 363,64€). Lo he contabilizado así pero no estoy seguro de que sea...
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Pago de factura que no coincide importe
He contabilizado el gasto de la factura de un profesional y al ver el pago en el banco no me coincide por la diferencia de 0,01 céntimo de euro que hemos pagado de más ¿Cómo contabilizo esa diferencia? Otra pregunta también tengo diferencias en las...
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Compra comunitaria
¿Cómo se debe tratar el caso de una compra a un país comunitario? ¿Pagamos 0 de iva pero después en nuestra declaración trimestral de iva debemos recoger el importe del 16% como si lo hubiésemos pagado o no hacemos nada? ¿Por otro lado, durante el...
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Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
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Amortización maquinaria
Tengo una duda a la hora de contabilizar la amortización mensual de una maquinaria. Yo la compra la he contabilizado así: 2130001 Maquinaria----------a----------5720001 Banco Y la amortización mensual tenía pensado realizarla así: 6820001...
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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
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