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Regularizar cta proveedores años anteriores
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Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
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Contabilizar un camión de años anteriores que nunca se ha contabilizado
Resuelta que acabo de llegar a una empresa donde tienen dos camiones que se compraron en el año 2004, y no se ha metido el asiento de compra, pero si se han amortizado, ahora hemos formado una sociedad y necesito pasar esos camiones a la empresa pero...
2 respuestas
Sociedad limitada. Compra.
El año pasado compramos una Sociedad limitada en el mes de Octubre. La única información que nos da la antigua asesora es un balance de sumas y saldos a fecha 30/09/2006. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué asiento puedo hacer para meter yo mi contabilidad y...
1 respuesta
Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
1 respuesta
Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
Anticipo
Tengo que contabilizar una factura proforma de la cual hemos hecho transferencia para que nos enviaran una mercancía, ¿Cómo haría el asiento? ¿Tendría qué contabilizar un anticipo a acreedores y una vez que me llegue la factura la contabilizaría...
1 respuesta
Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
1 respuesta
Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
1 respuesta
Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
1 respuesta
Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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