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Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
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Proceso cuentas por cobrar
Necesito una orientación. Quiero crear un formulario de cuentas por cobrar y quiero que al poner el código del cliente me aparezca un formulario con todas las facturas que tengan balance abiertos y una casilla al lado para poner el valor a pagar....
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Contabilizar indemnización y nominas
Una empresa tenia una trabajadora 10 años, con la que llego a un acuerdo para finalizar su contrato. Las últimas nominas se las pondría con un importe mayor (para una mayor prestación por desempleo) pero le pagaría lo que le corresponde, osea menos....
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¿Como contabilizar una factura emitida a un cliente y el pago nos lo hace la empresa aseguradora?
Tenemos una empresa de reparacion en general, y se nos plantea el siguiente problema de contabilidad: hemos hecho una factura a nombre de un cliente, pero esa factura no nos la ha pagado el cliente, nos la ha pagado su seguro, ¿Cómo lo contabilizariais?
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Proveedor Saldo a su favor
En diciembre me he incorporado a una SL que además es Pyme y revisando las cuentas para preparar el cierre me he encontrado con varias cuentas de proveedores con saldo a su favor, vienen del 2004 como saldo inicial del histórico del programa o en...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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