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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Ajuste iva
Presente en plazo el modelo 390 del 2003 de una empresa. El ultimo trimestre le salia a pagar. En marzo del 2004 me trajo facturas de iva de inversiones deducible del 2003. Entonces presente complementaria del iva del 4trimestre del 2003 y del 390,...
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Pago mensual a socios
Hala buen día de antemano agradezco la explicación, En una s.l hay dos socios, uno el gerente y administrador, el otro tiene un 33%, a este socio del 33, cada mes le dan en dinero 500 eur la cuestión es que este socio no tiene nomina, tampoco paga un...
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Debe y haber de contabilidad
Quería saber lo siguiente IVA NETO Total Que va al debe y al haber de las siguientes cosas: Facturas proveedores Facturas clientes Abonos proveedores y clientes Provisiones Periodificaciones Banco un ingreso va al debe o al haber En espera de su respuesta
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Error contable al contabilizar una factura emitida
Santi buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Confío en que bien. Veras ante esta situación ¿Cómo actuarias? Resulta que facturamos a un cliente en 2012 por un importe de 5000 euros por prestación de servicios y antes de fin de mes (cuando...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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Cheques desconocidos
Llevo trabajando 3 meses en una empresa. Tengo cargado en el banco en Enero y Febrero 2004, cheques y pagares que no se y nunca voy a saber de que son. Por favor ¿Cómo los contabilizo? ¿Qué hago con ellos? El banco no me cuadra.
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Pago gastos por socios
Los gastos pagados por los socios se lleva directamente a la cuenta 553, es decir si un socio paga directamente de su bolsillo facturas que no llegan se haría 6XX A 553
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Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
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