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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Anticipo por venta inmovilizado
Me surge una duda sobre la cuenta que debería utilizar para contabilizar una cantidad entregada a cuenta (señal) por una venta de un inmovilizado. La cuenta (437)no debería utilzarla, pues es para entregas a cuenta de remesas de mercaderías u otros...
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Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Baja de immobilizado por robo
Nos han robado un portátil, este no estaba completamente amortizado. Para darlo de baja en el balance, ¿Por que cantidad debería darlo de baja (¿Por el valor de compra?)? ¿Por qué cantidad debería contabilizar la perdida procedente del immobilizado...
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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
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Pago deuda tributaria
Me gustaría saber como he de contabilizar una deuda tributaria que he de pagar a hacienda y que no figura en el balance del asiento de apertura.
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Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Contabilizar existencias inicio actividad
Voy a "intentar llevar" la contabilidad de una SL que he creado para compraventa de productos terminados. Me surge la duda de si al comprar las mercancías, las llevo a la cuenta 300 de existencias o a la 600 de compras. ¿Si las compras de mercancías...
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