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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
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Beneficios en sociedad
¿Tengo un beneficio de 54.000? En el cierre del ejercicio 2008. He compensdo perdida de ejercicios anteriores, pero tengo un préstamo con un tercero de 60000 euros, una vez compensadas las perdidas de ejerccicios anteriores, ¿Tengo un saldo en la...
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¿Cómo sacar el arqueo de caja y de inventario? Contabilidad
Soy nuevo en este sitio y necesitaría de su gran ayuda, mañana tengo examen de contabilidad y no se sacar el arqueo de caja y de inventario, si solo tengo hecho el libro diario.
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Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
Llevo la contabilidad de dos empresas A y B y las dos S.L. Con el mismo administrador. - Entre ellas se traspasan dinero desde caja y desde bancos. Estos traspasos se llevan a la 5523. En A y a la 551 en B con cargo o abono a la 570 o 572. En este...
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Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
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Libros de cuentas
Tengo una pequeña PYME, contrate a un gabinete como asesor fiscal y contable.. No me han presentando algunos impuestos y por ello estoy pagando algunas multas con hacienda, para colmo no quieren darme mi contabilidad y no han presentado mis libros en...
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Imputación subvenciones
Tengo una duda a la hora de clasificar una partida imputada a una cuenta 746 en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se trata de un traspaso a la cuenta de resultados por una subvención de capital por adquisición de unos inmovilizados. No sé donde...
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
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Saldo de Cliente cuando éste cambia de CIF
Hace poco tiempo que me he iniciado en la contabilidad y cada poco tiempo me van surgiendo dudas sobre el terreno. En el caso de que un cliente cambie de CIF ¿Qué debo hacer con el saldo acreedor o deudor de la cuenta? ¿Puedo hacer el traspaso de una...
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Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
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