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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Contabilidad asociación
2 amigos y yo hemos creado recientemente una asociación para gente que nos guste la Semana Santa. Hemos comprado ya el libro de Contabilidad y somos muy inexpertos en esto. En primer lugar me gustaría saber como llevar la contabilidad aparte del...
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Abono fra. Inmovilizado
¿El año 2004 se compró mobiliario por valor de 3243,87? ; El asiento que hice fue: -------x-------- 226 472 a 523 -------x------- Al final de año dote la amortización. En el año 2005, en Mayo, me hicieron un abono de esta factura y se devolvió el...
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Declaración de ayudas por adquisición de vivienda
El año pasado compre una vivienda y me concedieron dos ayudas. 10000€ como ayuda autonómica directa a la entrada y 800€ como ayuda directa por los gastos de escrituración, hipoteca y notario. Se que los 10.000 € los puedo declarar en 4 años al ser...
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
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Cuenta 550 Titular de la explotación
En una sociedad irregular, en Navarra, los socios retiran del banco cantidades de dinero como sueldo o para realizar pagos, normalmente lo contabilizo a la cuenta 550 (titular de la explotación), contra la cuenta de banco (572XXX), y cuando se paga...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Debe y haber Libro de cuents
Mi pregunta es sobre cómo hay que rellenar el libro de cuentas de una comunidad. ¿Qué se apunta en la columna del debe?, los gastos o los ingresos. ¿Y en el haber?. Hay diferentes opiniones entre los vecinos.
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