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Descuadres entre saldos reales y contables
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Compensación de cuentas de activo y pasivo
La situación es la siguiente, resulta que uno de nuestros proveedores es a la vez cliente y nos ha devuelto unos efectos. Por su actual situación financiera, no nos puede hacer transferencias por lo que nos pidió compensar el saldo de la cuenta...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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Primer asiento empresa ya creada
Tengo que empezar a llevar la contabilidad de una empresa ya creada, en este caso un club de fútbol. Hemos adquirido un software (a3con) y me surge la duda de hacer el primer asiento. Creo que es algo bastante importante y no me gustaría equivocarme....
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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¿Puedo compensar las bases liquidables negativas en la cantidad que quiera?
En varios ejercicios se tienen bases liquidables negativas, en el 2016 9.745,32€, en el 2017 4.870,19, en el 2018 5.366,92€. Cuando se ha realizado la renta del ejercicio 2020, la base liquidable es positiva en 17.953,15€, automáticamente el programa...
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Indicar la compensación de pérdidas en el IS
Necesitaría que me indicasen cómo indicar la compensación de pérdidas de años anteriores para que en la liquidación del IS me quede de cuota cero. Tengo beneficios de 11000 por primera vez y perdidas de los dos años anteriores de 19000
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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