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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Contabilizar subrogación de préstamo
La empresa para la Que trabajo ha cambiado de denominación social (antes era autónomo y ahora es ES.L). Anteriormente tenía unos prestamos bancarios a L/P que han pasado a nombre de la ES.L., es decir, a partir del mes de febrero, paga la S.L. Ya he...
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Contabilizar embargo por el juzgado de lo social
A un cliente le ha llegado un escrito del juzgado de lo social en el que dice que el saldo pendiente con nuestra empresa debe ser ingresado a ese juzgado por unos salarios pendientes con trabajadores despedidos. En el escrito aparece el nombre de 2...
1 respuesta
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Contabilizar embargo de nómina
Me gustaría que me explicasen cómo contabilizar un embargo de una nómina de un trabajador. Ahora la empresa es la que se encarga de esa deuda y tiene que ingresar todos los meses una cantidad. A la hora de contabilizar la nómina.. ¿Dónde mando la...
1 respuesta
Asiento contable pago aplazado I.S.
Quería saber como contabilizar, es decir, como hacer el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades, a qué cuenta llevo la cuota que no lleva integrada los intereses... Es que hace poco que he entrado en una empresa y...
1 respuesta
Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
1 respuesta
Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
La contabilidad de la empresa antes la llevaba una asesoría, y m lo han pasado en abril, en el asiento de apertura, y de cierre del 2012 en la cuenta 300 tengo un saldo que viene arrastrado de varios años y ahora que hay que realizar el cierre del...
1 respuesta
Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
1 respuesta
Contabilizar una indemnización por despido
Mi empresa ha despedido a un trabajador y han acordado pagarle la indemnización en 24 mensualidades. Mi pregunta es la siguiente: -¿Cómo contabilizo la indemnización?, ¿Por el total este año, aunque no se termine de pagar hasta dentro de 2 años? - ¿O...
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